创维数字:关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告-k8凯发

创维数字:关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告-k8凯发

来源:新浪网
发布时间:2022-07-11 14:39
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证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022—019

创维数字股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司于2022年3月18日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,并同意提交公司2021年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一,拟续聘审计机构的情况说明

大华会计师事务所具备从事证券,期货相关业务资格该所担任公司2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉,尽责,坚持独立,客观,公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2021年度财务报告审计意见基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年2021年度财务报表审计及财务报告内部控制审计费等合计118.72万元

二,机构信息

1,基本信息机构名称:大华会计师事务所

成立日期:2012年2月9日成立

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人截至2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人2020年度业务总收入:252,055.32万元2020年度审计业务收入:225,357.80万元2020年度证券业务收入:109,535.19万元2020年度上市公司审计客户家数:376主要行业:制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元本公司同行业上市公司审计客户家数:46家

2,投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元职业保险购买符合相关规定大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

3,诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施24次,自律监管措施0次,纪律处分2次,54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施25次,自律监管措施0次,纪律处分3次。

项目信息

1,基本信息

项目合伙人:吴萃柿,注册会计师,合伙人,2008年12月成为注册会计师,2005年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017年7月开始在大华所执业,2018年4月开始为本公司提供审计服务,近三年签署思维列控,顶固集创,皮阿诺及泰永长征等多个项目,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:陈泽丰,注册会计师,2012年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计,上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限10年,近三年签署创维数字,澳弘电子等项目,具备

相应的专业胜任能力项目质量控制复核人:王曙晖,1996年5月成为注册会计师,1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年10月开始在本所执业,2008年8月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次

2,诚信记录

项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

3,独立性

大华会计师事务所及项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三,审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,2022年度审计费用根据具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

四,续聘会计师事务所履行的程序

1,公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为大华会计师事务所能按照2021年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2021年度财务报告的审计意见,在执行公司2021年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观,公正,较好地完成了公司委托的各项工作审计委员会查阅了大华会计师事务所有关资格证照,相关信息和诚信纪录,认可大华会计师事务所的独立性,专业胜任能力,投资者保护能力,同意将《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第七次会议审议

2,公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见,同意将此事项提交公司第十一届董事会第七次

3,董事会审议情况

公司第十一届董事会第七会议对《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过本议案尚须公司2021年年度股东大会审议批准

4,监事会审议情况

监事会认为:大华会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定,勤勉尽责,坚持独立,客观,公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2021年度财务报告及内控报告的审计意见,同意公司继续聘请大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

5,生效日期

公司续聘大华会计师事务所为2022年度财务审计机构及内控审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会通过之日起生效。

五,报备文件

1,第十一届董事会第七次会议决议,

2,第十届监事会第七次会议决议,

3,独立董事签署的事前审核意见和独立意见,

4,第十一届董事会审计委员会2022年度第一次会议决议,

5,大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和k8凯发的联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和k8凯发的联系方式。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会二〇二二年三月二十二日

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